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公司召开审计“整改年”活动启动会 暨审计整改课题发布会

2023.04.21

根据习近平总书记关于审计整改工作的重要指示精神,按照集团审计整改工作安排,421日,稽核审计部组织召开审计“整改年”活动启动会暨审计整改课题发布会,会议传达了集团审计“整改年”活动指导思想、侯凯审计长讲话精神及2023年中央企业违规经营投资责任追究工作要求,部署了公司审计“整改年”活动工作安排,同时发布审计整改课题。

公司副总经理、首席合规官李国洲,纪委书记卢伟及各部门负责人参会。

李副总对公司审计整改工作提出四点要求,一要有清晰的职能定位,敢于揭示问题,二要与被审计部门做好沟通,同时提升自身专业能力,强化审计的权威性,三要与合规内控部做好协同,向合规提供有价值的风险线索,四要在风险处置环节强化流程检核、过程管控、合规评判,规避合规风险、操作风险。

卢书记指出内审要善于发现问题,敢于揭示问题,勇于解决问题,进一步强化审计整改工作的刚性,杜绝审计整改形式主义,切实解决边整边犯、履改履犯、就事论事的问题。审计整

改课题要聚焦重点领域、重点机构客户,制定课题方案,明确时间节点要求,对于审计整改不力的情况,要具体到责任人,按照《内部审计处理意见标准》严肃处理。

卢书记强调,各部门要深入学习领会习总书记做好“后半篇”文章的指示精神,高度重视、认真对待审计整改工作,积极承担审计整改主体责任,防范化解重大风险。稽核审计部要结合实际情况,促进问题真改实改,必要时协同纪检的力量强化追责问责。各部门要认真学习落实冯长军总会计师“三不放过”(整改过程中,制度未完善的不放过,资金未追回的不放过,责任未落实的不放过)工作要求,扎实开展2023年审计“整改年”活动,从严从实做好审计“后半篇”文章。

接下来稽核审计部要强化与各部门工作协同,有效化解金融业务风险,提高公司经营业务质量,助力公司战略目标的达成。

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